| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7541875231 |
15.10.2019 |
Plyn 10/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 247,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7641278518 |
7.11.2019 |
Plyn - obec 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 247,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn - ZS 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 244,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022019 |
7.3.2022 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
1 242,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417699686 |
26.6.2013 |
Plyn 6/2013 - OcÚ, KD, ZS, Markvet,. Kino, KD ohrevvody, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, RD... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417802310 |
25.7.2013 |
Plyn - RD 409, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, KD, OcÚ, ZS, Kino, Markvet - 7/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417871299 |
23.8.2013 |
Zálohová platba za plyn - RD 409, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, KD, OcÚ, ZS, Markvet,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417954300 |
30.9.2013 |
Zálohová platba za plyn - RD 409, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, KD, OcÚ, ZS, Markvet,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
9.11.2011 |
Plyn - KD 11/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 236,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7522281560 |
7.2.2019 |
Plyn - KD, OcÚ, ZS, Kino, PT, RD 409 - 1/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 234,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
75412680040 |
13.2.2019 |
Zálohová faktúra za plyn 2/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 234,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7512709876 |
20.3.2019 |
Plyn 3 2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 234,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7541720821 |
10.5.2019 |
Plyn 5/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 234,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8315501564 |
10.7.2020 |
Stravné lístky |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 233,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2381401575 |
18.1.2021 |
Stravné lístky |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 228,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202200176 |
7.3.2022 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 226,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100269 |
10.9.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen, s.r.o. |
46036211 |
1 224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/315 |
6.1.2025 |
defibrilátor s príslušenstvom |
K & M MEDIA s. r. o. |
44879806 |
1 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017246 |
31.8.2017 |
Rakvy |
Ing. František Červenák |
30407516 |
1 216,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202400052 |
27.2.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 214,37 EUR |