štvrtok, 02.07.2026, Berta 25.6°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2200030 27.6.2022 Oprava plyn. kotla BD 526/8 Ľubor Sevald 40275540  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202287323000 16.9.2022 Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit Československá obchodná banka, a.s. 36854140  70,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/143 9.11.2022 Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva za 07,08,09,10/2022 Ľuboš Čeliga 32840063  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202387322901 2.10.2023 Potvrdenie pre audit 2022 Československá obchodná banka, a.s. 36854140  70,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/127 26.9.2024 Kosenie a odvoz bio odpadu TSC Cleaning, s. r. o. 51868661  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/232 26.9.2024 Potvrdenie k auditu 2023 Československá obchodná banka, a.s. 36854140  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/198 10.7.2025 poplatok za vystavenia potvrdenia z ČSOB k auditu 2024 Československá obchodná banka, a.s. 36854140  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/244 18.9.2025 poplatok za umiestnenie psa v útulku Regionálne centrum sloboda zvierat 35628685  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800079 16.1.2018 Upratovacie náradie ADLERR, s.r.o. 36710369  69,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2101603001 7.4.2016 Odhŕnanie snehu Kopanice Vladimír Vičík - Záhradníctvo 40829383  69,72 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013091 21.11.2013 Prenájom KD - rodinná oslava Mgr. Anna Čechvalová   69,67 EUR 
Detail Faktúra došlá FV150027 19.2.2015 Samolepky na smetné nádoby PM print s.r.o. 44186002  69,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 21000068 29.3.2021 Strava - Testovanie COVID 13.3.2021 Pavol Vido 43579906  69,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 21000075 8.4.2021 Strava - Testovanie COVID 27.3.2021 Pavol Vido 43579906  69,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 21000102 20.4.2021 Strava - Testovanie COVID - 10.4.2021 Pavol Vido 43579906  69,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 23609082 10.10.2023 Betonová zmes - oprava budovy Kvetinárstva Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  69,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 11100688 18.2.2011 Kuchynské náradie do KD RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  69,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 11100688 18.2.2011 Kuchynské náradie do KD RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  69,44 EUR 
Detail Faktúra došlá SR15002797 6.2.2015 Hygienické potreby ILLE Papier - service SK, s.r.o. 36226947  69,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 8251800074 7.2.2020 Telefón 1/2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469  69,34 EUR