Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/092 3.7.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/106 8.8.2023 Nájom nebytových priestorov, energie 2023 08 RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/118 12.9.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/133 2.10.2023 Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/147 2.11.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/162 6.12.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/006 27.2.2024 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/025 27.3.2024 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 3660308 4.7.2016 Motorový olej a nafta - PČ Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  202,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 3560614 7.1.2016 Motorová nafta - PČ Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  202,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 3460228 3.7.2014 Motorová nafta - Tatra fekál Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  202,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190067 21.8.2019 Ročný servis a oprava plynového kotla - KD Martin Kopún - Plynoterm 32784384  202,10 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 06/2020 27.1.2020 Nájomná zmluva byt č. 7 - 1019 Ing. Martin Červeňanský   202,03 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 7/ŠFRB/2022 1.12.2022 Nájomná zmluva byt č. 7 v BD 1019 Ing. Martin Červeňanský   202,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 7150897480 8.8.2017 Nedoplatok EE - OcÚ + KD 7/2017 ZSE Energia, a.s. 36677281  201,95 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/391 14.3.2025 el. energia požiarna zbrojnica - vyúčtovanie Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  201,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015003 10.2.2015 Pohrebné vence Viera Mináriková - KVETA 33172021  201,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 17000175 6.12.2017 Obedy 11/2017 Pavol Vido 43579906  201,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 219024820 7.2.2019 Poplatok za vodu - MŠ a ŠJ TVK, a.s. 36302724  201,65 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019115 11.2.2019 Poplatok za vodu od 29.11.2018 do 22.1.2019 Základná škola s materskou školou 36125431  201,65 EUR 
Nastavenia cookies