| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022004 |
29.6.2022 |
Geometrický plán |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
16.5.2023 |
Realizácia divadelného bábkového predstavenia |
Novomestská kultúrna spoločnosť |
42145317 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005 |
6.12.2023 |
Divadelné predstavenie Tri prasiatka 26.11.2023 |
Novomestská kultúrna spoločnosť |
42145317 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/069 |
31.5.2024 |
divadelné predstavenie George Danin 22.03.2024 |
Novomestská kultúrna spoločnosť |
42145317 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/11/2024 |
1.12.2024 |
Zmluva o nájme rodinného domu č. 471 |
Mário Herák |
|
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/07/2025 |
19.9.2025 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 1122, 4532, 4937, 4940, 4941 |
Mgr. Zdenka Neradilová |
|
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000173 |
3.11.2016 |
Obedy 10/2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
249,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017136 |
4.4.2017 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210030 |
10.11.2021 |
Materiál na opravu multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
249,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016049 |
9.3.2016 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
249,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400064 |
22.4.2014 |
Tlačiarenske výrobky - novatech lesk. A4, A5 |
PM print s.r.o. |
44186002 |
249,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760346 |
13.7.2017 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
249,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560292 |
2.7.2015 |
Motorová nafta - MULTICAR |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
248,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360079 |
24.4.2013 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
248,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.2.2011 |
Plyn OcÚ 2/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
248,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20605050 |
4.6.2020 |
Obedy 5/2020 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
248,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023007 |
23.3.2023 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
248,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220797671 |
9.7.2019 |
Nedoplatok EE - VO Malina 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
247,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
306 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov ZS - lekáreň 1/2011 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
307 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov ZS - Lekáreň 2/2011 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |