| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000046 |
15.6.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 552 |
Vladová Janka |
|
16,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
008/2020 |
14.12.2020 |
RD č. 113, 114, P.č. 156/1, 156/2 |
Vladislav Milčík, Mária Milčíková |
|
4 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101012001 |
11.1.2011 |
Odhńanie snehu |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
385,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101102004 |
14.3.2011 |
Odhrnanie snehu |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
79,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101201004 |
8.3.2012 |
Odhrnanie snehu - kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
79,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101202001 |
8.3.2012 |
Odhrnanie snehu - kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
119,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101212002 |
28.1.2013 |
Úprava plôch - Kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
79,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101503001 |
15.6.2015 |
Práce na úprave plôch - odhŕňanie snehu kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
388,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101603001 |
7.4.2016 |
Odhŕnanie snehu Kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
69,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101903001 |
12.4.2019 |
Odhŕnanie snehu - kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
516,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/03/2023 |
26.4.2023 |
Zmluva o nájme pôdy |
Vladimír Vičík |
40829383 |
16,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/10/2024 |
18.9.2024 |
Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 4631, 933 |
Vladimír Plichta |
|
147,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
09/2015 |
16.12.2015 |
Kúpna zmluva |
Vladimír Palkech, Iveta Palkechová |
|
283,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
719 |
12.4.2019 |
Montáž žalúzie - Lekáreň Podolie |
Vladimír Kriško |
43290779 |
131,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1919 |
19.9.2019 |
Sieťky na okná |
Vladimír Kriško |
43290779 |
329,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
832017 |
18.8.2017 |
Čistenie odpadového potrubia v KD |
Vladimír Košnár - K.V. KANÁL |
46884564 |
316,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0272022 |
12.5.2022 |
Čistenie odpadového potrubia v kultúrnom dome |
Vladimír Košnár - K. V. KANAL |
46884564 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0802022 |
20.12.2022 |
Čistenie odpadového potrubia BD 1019 |
Vladimír Košnár - K. V. KANAL |
46884564 |
203,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
015/2023 |
15.5.2023 |
Čistenie a monitoring odpadového potrubia |
Vladimír Košnár - K. V. KANAL |
46884564 |
278,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/122 |
22.7.2024 |
čistenie odpadového potrubia kuchyňa kultúrny dom |
Vladimír Košnár - K. V. KANAL |
46884564 |
276,00 EUR |