|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017218 |
22.12.2017 |
Prenájom KD - firemný večierok |
Party Partners, s.r.o. |
46045481 |
93,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019258 |
3.1.2020 |
Prenájom KD - vianočný večierok 21.12.2019 |
PARTY PARTNERS, s.r.o. |
46045481 |
909,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017 011 |
12.9.2017 |
Záclony do KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
643,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017 014 |
23.10.2017 |
Utierky bambus |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
468,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140100186 |
8.6.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen s.r.o. |
46036211 |
6 120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140100208 |
18.6.2015 |
Vodomerné šachty - PČ |
Polyen s.r.o. |
46036211 |
3 978,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140100228 |
31.8.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen s.r.o. |
46036211 |
2 142,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140100252 |
31.8.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen s.r.o. |
46036211 |
2 142,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140100269 |
10.9.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen, s.r.o. |
46036211 |
1 224,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140100284 |
22.9.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen, s.r.o. |
46036211 |
2 448,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140100302 |
16.10.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen, s.r.o. |
46036211 |
612,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/07/2023 |
16.10.2023 |
Dodanie 275 ks LED svietidiel pre verejné osvetlenie v obci Podolie v zmysle technickej... |
ARETAX – LED s. r. o. |
46 765 352 |
70 125,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
07923 |
27.11.2023 |
Výmena verejného osvetlenia za úsporné LED osvetlenie |
ARETAX – LED s. r. o. |
46 765 352 |
70 125,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15142688 |
26.10.2015 |
Potraviny - stretnutie dôchodcov |
J.G.Fruit, s.r.o. |
45987491 |
9,51 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2019 |
30.9.2019 |
Zmluva o dielo č. 3/2019 - detské ihrisko |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
10 068,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19100116 |
15.10.2019 |
Vybudovanie detského ihriska |
AGGER. s.r.o. |
45982007 |
10 068,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021133 |
7.10.2021 |
Oprava traktora, Berlinga |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
761,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021217 |
20.12.2021 |
Údržba ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
555,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220130 |
30.8.2022 |
Servis ISUZU a traktora |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
587,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230087 |
24.5.2023 |
Oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
291,67 EUR |