| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/003 |
31.1.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/011 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/021 |
4.3.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/034 |
2.4.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 04 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/044 |
2.5.2025 |
Nájom nebytových priestorov 2025 05 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/057 |
2.6.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/072 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/084 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/099 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/111 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/054 |
26.5.2025 |
nájom kultúrneho domu |
Nissens Automotive SK, s. r. o. |
53435621 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 0003 |
3.6.2021 |
Prerábka vodoinštalácie na futbalovom štadióne v Podolí |
Peter Virgl |
53342755 |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/011 |
21.1.2025 |
oprava poruchy vodovodu Podolie 501 kvetinárstvo |
Peter Virgl |
53342755 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/061 |
11.3.2025 |
LED svietidlá materská škola |
HS-ELECTRIC s. r. o. |
53327128 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/062 |
11.3.2025 |
LED svietidlá BD 1019 |
HS-ELECTRIC s. r. o. |
53327128 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2021 |
24.6.2021 |
Polohopisné a výškopisné zameranie p.č. E-KN 34, 910/17, 910/41 a p.č. C-KN1901/1, 1899/1,... |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2022 |
3.5.2022 |
Polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022005 |
15.3.2022 |
Polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152022 |
7.6.2022 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/2022 |
30.8.2022 |
Polohopisné a výškopisné zameranie ulličného pásu |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
840,00 EUR |