Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/17/2022 | 29.9.2022 | Zmluva o umeleckom výkone | Umenie v nás, oz. | 54097240 | 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022002 | 7.10.2022 | Predvedenie divadelného predstavenia | Umenie v nás o .z. | 54097240 | 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/129 | 26.10.2021 | Relácia v rozhlase | Simona Bizíková | 54087040 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/035 | 15.5.2023 | Relácia v rozhlase | Simona Bizíková | 54087040 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/067 | 26.6.2025 | relácia v rozhlase | Simona Bizíková | 54087040 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/095 | 25.8.2025 | relácia v rozhlase | Simona Bizíková | 54087040 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/196 | 18.7.2025 | gravírované poháre - ceny na preteky vstavačov | brainstorm, s. r. o. | 54060125 | 523,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220026 | 26.1.2022 | Vypracovanie projektu výsadby | JV21 s. r. o. | 54040281 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/10-01/2024 | 31.10.2024 | Zmluva o nájme obecného pozemku | Eljezi Elmaz, podnik zahraničnej osoby | 53902289 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/053 | 19.5.2025 | prenájom časti parcely | Eljezi Elmaz | 53902289 | 420,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/04/2026 | 31.3.2026 | Dodatok č. 1 | Eljezi Elmaz | 53902289 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/046 | 21.4.2026 | Nájom časti parcely p.č. 680/5 a p.č. 2007/4 | Eljezi Elmaz | 53902289 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/159 | 22.7.2024 | mobilná nerf aréna - MDD 01.06.2024 | DEMOD s.r.o. | 53658281 | 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/159 | 19.6.2025 | mobilná nerf aréna | DEMOD s.r.o. | 53658281 | 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/257 | 18.12.2024 | rezbárske práce v areáli MŠ Podolie | Jozef Chromek | 53547250 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/05/2024 | 8.4.2024 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Zdravotné stredisko | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/044 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 04 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/053 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/070 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/084 | 8.8.2024 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 07 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
