| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/01/2025 |
18.2.2025 |
Licenčná zmluva |
eSYST, s. r. o. |
50139088 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/017 |
23.1.2025 |
licencia na využívanie softvéru TENDERnet |
eSYST, s. r. o. |
50139088 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/065 |
19.3.2025 |
licencia na využívanie softvéru ENEX |
eSYST, s. r. o. |
50139088 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/066 |
19.3.2025 |
licencia na využívanie systému ENEX |
eSYST, s. r. o. |
50139088 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/253 |
18.12.2024 |
monitoring kanalizácie BD 526 |
AG - čistenie kanalizáie |
50085611 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8860085001 |
28.2.2018 |
Prenájom filmu |
CinemArt SK, s.r.o. |
50071254 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8860085002 |
14.3.2018 |
Prenájom filmu |
CinemArt SK, s.r.o. |
50071254 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
860085 |
11.4.2018 |
Prenájom filmu |
CinemArt SK, s.r.o. |
50071254 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9860085001 |
10.9.2019 |
Letné kino - Čo sme komu zase urobili? |
CinemArt SK, s.r.o. |
50071254 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2860085001 |
16.8.2022 |
Film Čo sme komu všetci urobili |
CinemArt SK s.r.o. |
50071254 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/15 |
7.8.2017 |
Žiadosť o príspevok na financovanie Projektu "Predchádzanie vzniku BRO v obci Podolie" |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017204 |
7.8.2017 |
Odmena za spracovanie žiadosti o NFP |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201012 |
7.2.2019 |
Odmena za verejné obstarávanie - Kompostery |
MP Profit PB |
50068849 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/01/2024 |
29.2.2024 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 526 - nebytové priestory č. 1 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/035 |
30.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/049 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 04 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/058 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/075 |
22.7.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 06 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/088 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 07 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/107 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 08 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |