|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/015 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/025 |
4.3.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/038 |
2.4.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 04 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
123009241 |
15.5.2023 |
Nákup - pouličné osvetlenie, adaptér |
LEDart, s.r.o. |
50020552 |
90,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
123034167 |
30.10.2023 |
pouličné svietidlo |
LEDart, s.r.o. |
50020552 |
82,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016137 |
6.4.2016 |
Relácia v rozhlase |
ARIOS - human resources, s.r.o. |
48323918 |
4,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/1 |
25.1.2017 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
32,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17042 |
12.7.2017 |
Služby technika požiarnej ochrany za 2. štvrťrok 2017 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170 85 |
4.10.2017 |
Služby technika PO za 3. štvrťrok 2017 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18006 |
27.3.2018 |
Ročná kontrola detského ihriska |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
170,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18012 |
6.4.2018 |
Služby technika PO za I.Q 2018 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18158 |
7.2.2019 |
Služby technika požiarnej ochrany za 4.Q 2018 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19009 |
2.4.2019 |
Služby technika PO za I. štvrťrok 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19047 |
17.6.2019 |
Ročná kontrola detského ihriska |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
170,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19062 |
4.7.2019 |
Služby technika PO za 2.Q 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19099 |
15.10.2019 |
Služby technika PO za 3.Q 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19155 |
3.1.2020 |
Služby technika PO za 4.Q 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20008 |
6.4.2020 |
Služby technika PO za I.Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20054 |
2.7.2020 |
Služby technika PO za 2.Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20092 |
5.10.2020 |
Služby technika PO za 3. Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |