| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/025 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby za marec 2023 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/024 |
23.3.2023 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/023 |
23.3.2023 |
EE, plyn Kvetinárstvo Adel 2023 02, doplatok energií 2022 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
261,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/022 |
23.3.2023 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/021 |
23.3.2023 |
Nájom kultúrneho domu - doplatok |
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
40,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/020 |
23.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 02 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/019 |
23.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 02 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/018 |
23.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 02 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/017 |
23.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 02 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/016 |
23.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 02 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/015 |
23.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 02 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/014 |
23.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 02 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/0136 |
2.10.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 |
Veronika Cagalová |
54470498 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/013 |
23.3.2023 |
Nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici, energia |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/012 |
8.3.2023 |
Nájom urnového miesta |
Zuzana Dendisová |
|
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/011 |
8.3.2023 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/010 |
8.3.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
ZOOM optika, s.r.o. |
42361541 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/009 |
8.3.2023 |
Poplatok za vodu Podolie 804 |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
98,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/008 |
8.3.2023 |
Poplatok za vodu Podolie 515 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
7,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/007 |
8.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |