| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/033 |
30.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/032 |
30.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/031 |
30.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/030 |
30.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/029 |
30.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/028 |
30.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/027 |
27.3.2024 |
Nájom časti parcely január, február 2024 |
Ing. Milan Ohrablo |
34410309 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/026 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov 2024 02 + inflačná doložka |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
62,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/025 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/024 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/023 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/022 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/021 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/020 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/019 |
27.3.2024 |
Relácia v rozhlase |
MAXIN´S Quality Services, s. r. o. |
50717731 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/018 |
27.3.2024 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/017 |
27.3.2024 |
Vyúčtovanie nájmu kultúrneho domu ples
|
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
-83,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/016 |
27.2.2024 |
Refundácia poistenie kanalizácie |
Obec Očkov |
00311871 |
940,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/015 |
27.2.2024 |
Nájom kultúrneho domu 03.02.2024 ples gymnázium |
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/014 |
27.2.2024 |
Relácia v rozhlase |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
8,00 EUR |