| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5590015977 |
12.5.2014 |
Služby STP APV od 1.4.2014 - 31.3.2015 - IVES Košice |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590012865 |
10.6.2013 |
Údržba výpočtovej techniky |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590009595 |
2.4.2012 |
Služby technickej podpory - Win KONS, WINIBEU, Matrika |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590005823 |
14.3.2011 |
Služby STP APV - údržba programov |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5504/2014 |
19.6.2014 |
Montáž a dodanie izolačného skla BD 526 |
Stavfin, a.s. |
36305979 |
53,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
531010 |
16.2.2011 |
Vodný zdroj - vodomer |
JUSTING s.r.o. |
36296457 |
163,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52618/2015 |
18.2.2015 |
Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2015 |
Ajfa + Avis s.r.o. |
31602436 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
523030707 |
22.5.2023 |
Knihy pre deti na uvítanie do života |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
34,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5223203121 |
26.7.2023 |
Pracovné náradie, rukavice |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
57,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5223109897 |
16.5.2023 |
Nákup čistiacich potrieb |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
79,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
522023003 |
23.6.2023 |
Parapety na budovu Materskej školy |
Nomes Trade s.r.o. |
44770863 |
4 105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5210737765 |
4.3.2021 |
Zvonček bezdrôtový, napaľovačka k PC, video kábel |
Alza.cz, a.s. |
27082440 |
60,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52023 |
8.3.2023 |
Veterinárna starostlivosť |
Regionálne centrum sloboda zvierat |
35628685 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52/2017 |
12.12.2017 |
Oprava ističov KD Podolie |
Jozef Madro |
32776519 |
86,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5140278 |
20.3.2014 |
Oprava kosačky |
Marian Šupa |
11906022 |
185,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5106241500 |
28.12.2017 |
Paušál od 22.11. - 21.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5104091680 |
20.11.2017 |
Paušál T mobil 15.10.2017 -14.11.2017
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
7,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5102439660 |
24.10.2017 |
Paušál T mobil od 22.9. do 21.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5102217260 |
18.10.2017 |
Paušál T mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
5,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5082934362 |
10.8.2023 |
Ochranné pracovné pomôcky - rukavice |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
23,50 EUR |