| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6744975567 |
17.12.2012 |
Telefón 11/2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
116,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6721805629 |
7.1.2011 |
Telefón 12/2010 |
T - Com, a.s. |
35763469 |
111,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670935143 |
6.11.2019 |
Kompót, ryža - posedenie jubilantov |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
66,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670903632 |
7.2.2019 |
Potraviny na šišky na karneval |
MABONEX Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
44,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670902138 |
7.2.2019 |
Kompót |
MABONEX Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
23,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670802393 |
31.1.2018 |
Potraviny na šišky na detský karneval |
MABONEX Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
42,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670733095 |
23.10.2017 |
Potraviny |
Mabonex slovakia, s.r.o. |
31428819 |
93,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670702259 |
23.1.2017 |
Potraviny na šišky - karneval |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
37,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670632875 |
24.10.2016 |
Potraviny na posedenie jubilantov v mesiaci október. |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
99,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670603710 |
12.2.2016 |
Potraviny na šišky na detský karneval |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
39,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670537 |
4.4.2017 |
Žiarovky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
415,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670530913 |
26.10.2015 |
Potraviny - stretnutie dôcdodcov |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
29,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670235584 |
14.12.2022 |
Kompóty na punč na vianočné trhy |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
44,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670002592 |
27.1.2020 |
Materiál na šišky - Detský karneval |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
39,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611615878 |
27.6.2016 |
Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete... |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6470002453 |
26.1.2011 |
Tlačivá - matrika |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
50,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
63330353 |
3.4.2014 |
Predplatné mesačníka PORADCA 2014 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
31,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
627/B630/2020 |
22.7.2020 |
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
7 456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230516 |
5.1.2024 |
Aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
3,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6220531 |
13.1.2023 |
Aktualizácie programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24,50 EUR |