Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 190001976 19.6.2019 Toner DRUCKER , s.r.o. 44925417  25,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 1905059 19.6.2019 Stavebný materiál - žľabovka plytká Royaldom, s.r.o. 44590270  244,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 042/2019 19.6.2019 Ozvučenie - KD Podolie 14.6.2019 Ing. Ľubomír Madro 40270343  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190608 19.6.2019 Bublinkový workshop - Deň detí Alexander Kolompár - Žonglér Alexxx 45444773  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá SR19013665 17.6.2019 Hygienické potreby Ille- papier, s.r.o. 36226947  53,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190017 17.6.2019 Zemné a výkopové práce bagrom, kosenie trávnatých plôch KAO-ĽK, s.r.o. 36340529  266,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 19047 17.6.2019 Ročná kontrola detského ihriska Reboz, s.r.o. 48306126  170,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019181 14.6.2019 Nájom za nebytové priestory - Záhradkárstvo BD 526 za mesiac 6/2019 Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku 51935031  132,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019023 14.6.2019 Pohrebné služby - zomrelá pani Mária Stehlíková Častkovce Ing. Dušan Stehlík   57,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019022 14.6.2019 Pohrebné služby - zomrelý Jozef Babuška Častkovce Pohrebná služba MORTE 47089512  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 038/2019 13.6.2019 Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov do domov. ASTEX, s.r.o. 36577332  46 544,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/3 13.6.2019 Prenájom nafukovacej atrakcie - Deň detí Catering all in s.r.o. 48228974  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7581295212 13.6.2019 Zálohova faktúra za plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo , OcÚ - 6/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  172,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2-2019-001269 13.6.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zberný dvor Podolie MPSVaR SR 00381156  183 315,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2019 12.6.2019 Zmluva o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce medzi obcou Pobedim a obcou... Obec Pobedim 00311910   
Detail Faktúra došlá 201900 3 11.6.2019 Prenájom lukov a paintballovej strelnice na dni detí v Podolí 8.6.2019. Mário Palkech - Paintball 46268774  245,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1530186267 10.6.2019 Paušál 5/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  25,15 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019021 10.6.2019 Pohrebné služby - zomrelý Marián Kováčik Kováčiková Martina   253,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010721632 10.6.2019 Preplatok plyn - OcÚ, kaderníctvo a kvetinárstvo od 1.1.2019 do 31.5.2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  -403,75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2019 10.6.2019 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Nastavenia cookies