| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20002 |
6.3.2020 |
Realizácia sadovníckych úprav pri Dome smútku. |
Peter Bigoš Záhrady |
45515158 |
646,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Príloha č.2 Zmluvy 26/TDO/1997 |
6.3.2020 |
Cenník Marius Pedersen od 1.1.2020 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020139 |
4.3.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - záhradkárstvo |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020138 |
4.3.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020137 |
4.3.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - predajňa č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020136 |
4.3.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020135 |
4.3.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020134 |
4.3.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020133 |
4.3.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020132 |
4.3.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - kaderníctvo |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020131 |
4.3.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151260654 |
4.3.2020 |
Vyúčtovanie EE - BD 1019 od 13.1.202 do 25.2.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
36,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20602027 |
4.3.2020 |
Čerpanie žumpy |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
167,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120106921 |
4.3.2020 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT 3/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200265 |
4.3.2020 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
185,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF20/0104 |
4.3.2020 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" |
RVC Trenčín |
34006273 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102001027 |
4.3.2020 |
Výpočtová technika - počítače |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
1 158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102001104 |
4.3.2020 |
Licencia - Office |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
24,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102002110 |
4.3.2020 |
Licencia - Office |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697211177 |
2.3.2020 |
Plyn - predajňa č.140 - 3/2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |