| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201730 |
30.11.2017 |
Čistenie opony na javisku v KD |
Ondrej Pacek |
47733195 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019137 |
4.3.2019 |
Prenájom nebytových priestorov o rozlohe 60 m2 na parcele číslo 681/2 v Podolí č. 1027 za... |
SUPTele, s.r.o. |
35824425 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190608 |
19.6.2019 |
Bublinkový workshop - Deň detí |
Alexander Kolompár - Žonglér Alexxx |
45444773 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20601013 |
20.1.2020 |
Čerpanie žumpy - 8x |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
372021 |
27.5.2021 |
Znalecký posudok č. 37/2021 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty RD č. 302 na pozemku p.č.... |
Ing. Jarmila Nováčiková, PhD. |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432021 |
27.5.2021 |
Znalecký posudok č. 43/2021 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty RD č. 140 na pozemku p.č.... |
Ing. Jarmila Nováčiková, PhD. |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/062 |
31.5.2024 |
prenájom chladiaceho boxu 2024 04, 2024 05 |
Ján Bobocký - Bobena |
34490736 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/203 |
8.8.2024 |
oprava chladiaceho boxu |
KLIMATIC s.ro. |
36314889 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/218 |
16.8.2024 |
rozpočet na rekonštrukciu plynovej kotolne ZŠ s MŠ Podolie |
Ing. Kornel Janček - projektová kancelária |
14105403 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/253 |
18.12.2024 |
monitoring kanalizácie BD 526 |
AG - čistenie kanalizáie |
50085611 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/007 |
10.7.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
Ing. Lenka Nápoká Horná |
51792656 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/010 |
2.7.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
PVB - ds, s.r.o. |
54332079 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/08/2025 |
27.8.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - zrakovo znevýhodnení |
Združenie zrakovo znevýhodnených |
52969932 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/124 |
7.10.2025 |
náklady na ukončenie šk. roka 2024/2025 |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/06/2026 |
31.3.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - zrakovo znevýhodnení |
Združenie zrakovo znevýhodnených |
52969932 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7290023946 |
12.9.2017 |
Nedoplatok EE - OcU+KD 8/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
200,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 14 v BD 1019 |
Patrik Čechvala |
|
200,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
21/ŠRFB/2025 |
14.1.2026 |
Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 |
Ing. Zuzana Hanicová |
|
200,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102685826 |
15.6.2017 |
Nedoplatok EE - OŠK 5/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
200,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/261 |
2.10.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
200,42 EUR |