| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/030 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby za marec 2023 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/045 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby za apríl 2023
|
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/061 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby za máj 2023 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/077 |
6.6.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 06 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/092 |
3.7.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/106 |
8.8.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2023 08 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/118 |
12.9.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/133 |
2.10.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/147 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/162 |
6.12.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/006 |
27.2.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/025 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013437 |
3.10.2013 |
Pohrebné služby - zomrelý Ján Kirchner |
Bublavá Anna |
|
202,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200 24 |
7.1.2021 |
Geometrický plán na zameranie garáže so skladom v Zbernom dvore na p.č. 681/3 |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
203,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0802022 |
20.12.2022 |
Čistenie odpadového potrubia BD 1019 |
Vladimír Košnár - K. V. KANAL |
46884564 |
203,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560158 |
5.5.2015 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
203,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
051212 |
18.7.2013 |
Predaj p.č.678/7, 678/8 a 678/9 k.ú. Podolie. Parcely sú neknihované - svah potoka, výmera... |
Parčiová Alena |
|
203,13 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
17/ŠFRB/2025 |
22.12.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 17 v BD 1019 |
Irena Kosová |
|
203,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/027 |
14.2.2026 |
Elektrická energia - Verejné osvetlenie 1/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
203,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/036 |
15.2.2026 |
Oprava kotla + cestovné - BD 1019 - byt č.17 |
RH-COM, s.r.o. |
43775616 |
203,73 EUR |