| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
17/ŠFRB/2025 |
22.12.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 17 v BD 1019 |
Irena Kosová |
|
203,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/027 |
14.2.2026 |
Elektrická energia - Verejné osvetlenie 1/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
203,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/036 |
15.2.2026 |
Oprava kotla + cestovné - BD 1019 - byt č.17 |
RH-COM, s.r.o. |
43775616 |
203,73 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8A/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 8A v BD 526 |
Iveta Čechvalová |
|
203,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8A/ŠFRB/2025 |
1.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 8A v BD 526 |
Iveta Čechvalová |
|
203,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
16/ŠFRB/2024 |
28.8.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 16 v BD 1019 |
Erik Cagala |
|
203,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
16-2/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 16 v BD 1019 |
Erik Cagala |
|
203,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010/2013 |
23.4.2013 |
Bubnová kosačka |
Slavomír Blaško |
44128045 |
204,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/209/13/22300/015-ZoS/KZ_P_T |
17.7.2013 |
Kúpna zmluva k predaju pozemku k.ú. Podolie p.č. 2059/12 o výmere 17 m2, druh pozemku... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013061 |
5.8.2013 |
Odpredaj obecnej parcely 2059/12 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
204,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
08/2015 |
10.11.2015 |
Kúpna zmluva |
Dagmar Daneková, Miroslav Danek, Lýdia Zajacová |
|
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20609055 |
7.10.2020 |
Obedy 9/2020 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21604042 |
6.5.2021 |
Obedy 4/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21606051 |
9.7.2021 |
Obedy 6/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5922002310 |
3.3.2022 |
Ročný prístup do VSSR |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160033 |
8.2.2011 |
Obedy 1/2011 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
204,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160693 |
12.1.2012 |
Obedy 12/2011 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
204,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211335 |
9.12.2021 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
204,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016156 |
1.12.2016 |
Čistenie kanalizácie a doprava Trenčín - Podolie - Trenčín |
UPP, s.r.o. |
45854513 |
204,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170359 |
12.12.2017 |
Kúrenie na diaľku KD - kotolňa |
SEPOS v.o.s. |
17642345 |
204,60 EUR |