pondelok, 04.05.2026, Florián 17.5°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20121695 3.1.2012 Publikácia Mzdová účtovníčka 2012 AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436  49,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 16.12.2013 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  49,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 17.4.2014 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  49,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 20.5.2014 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  49,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 18.7.2014 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  49,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 18.11.2014 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  49,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 16.12.2014 Paušál mobil10.12.2014 - 9.1.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270  49,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 16.2.2015 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  49,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 16.3.2015 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  49,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 20.5.2015 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  49,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 31.8.2015 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  49,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2021/053 3.5.2021 Odber elektroodpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  49,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023243 10.11.2023 zneškodnenie odpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  49,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 16.9.2015 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  49,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 20225 30.11.2020 Reflexná páska TeSe s.r.o. 47524006  49,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150023 2.6.2015 Údržba Peugeota KAO - ĽK s.r.o. 36340529  49,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20602011 20.2.2020 Zapožičanie stolov a stoličiek Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  49,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 21.4.2015 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  49,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 16.9.2014 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  49,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 804785 3.2.2012 Hygienické potreby 3.2.2012-30.3.2012 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947  49,46 EUR