Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 18158 | 7.2.2019 | Služby technika požiarnej ochrany za 4.Q 2018 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10160020 | 7.9.2016 | Služby vo verejnom obstarávaní v rámci akcie Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove... | EUROKONZULT, s.r.o. | 36433306 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015112 | 26.6.2015 | Smrekové rezivo + doprava | Sučanský, s.r.o. | 36317101 | 83,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/038 | 16.2.2026 | Softvér- zverejňovanie cintorínov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 86,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/03011 | 31.10.2013 | Software MS Office 2013 | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 222,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131652 | 7.8.2013 | Soľ tabletovaná | FEAST s.r.o. | 44197781 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140314 | 18.2.2014 | Soľ tabletovaná | FEAST s.r.o. | 44197781 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121387 | 27.8.2012 | Soľ tabletovaná - 500 kg | FEAST s.r.o. | 44197781 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1104612011 | 7.4.2011 | Soľ tabletovaná do zmäkčovača - vodný zdroj | Betrix, s.r.o. | 34101110 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140062 | 19.1.2015 | Soľ tabletovaná, soľ priemyselná kamenná | FEAST s.r.o. | 44197781 | 292,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19042701 | 30.4.2019 | Spevácky koncert Mafia Corner 27.4.2019 | MC Group s.r.o. | 50737597 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210026 | 11.8.2021 | Spojkovanie pretrhnutých káblov v areáli futbalového ihriska | Peter Tulis | 40831655 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50715 | 31.8.2015 | Športové poháre na MSBL Podolie | Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANA | 36886556 | 837,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10100723 | 26.7.2023 | Športové poháre pre Poľovnícke združenie Podolie | Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANA | 36886556 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7691961770 | 15.5.2023 | Spotreba el. energie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7691961956 | 15.5.2023 | Spotreba el. energie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7692012054 | 16.5.2023 | Spotreba el. energie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 769201228 | 16.5.2023 | Spotreba el. energie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446770396 | 28.1.2013 | Spotreba energie | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 487,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417308462 | 28.1.2013 | Spotreba energie (BD 409) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,95 EUR |