| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014064 |
5.11.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2014 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014068 |
5.11.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2014 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014065 |
5.11.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2014 - Kvetinárstvo |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014069 |
5.11.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2014 - laborantka zubná |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014067 |
5.11.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2014 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014066 |
5.11.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2014 - zubárka |
Masárová s.r.o. |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019233 |
4.11.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019234 |
4.11.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019241 |
4.11.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019240 |
4.11.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019237 |
4.11.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019238 |
4.11.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019239 |
4.11.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - predajňa č.140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019236 |
4.11.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019235 |
4.11.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020235 |
2.11.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020234 |
2.11.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020233 |
2.11.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020232 |
2.11.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020231 |
2.11.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 |
CASTOR Slovakia, s.r,.o. |
46659463 |
132,97 EUR |