Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/031 | 31.3.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/066 | 19.6.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/105 | 3.9.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 23,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/172 | 3.7.2025 | zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/135 | 21.11.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 30,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/166 | 5.1.2026 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 15,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/386 | 19.12.2025 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024001 | 27.8.2024 | Dodanie a montáž herných prvkov na základe ponuky č. NAB-2024-000830 | BONITA GROUP SERVICE SK, s.r.o. | 55366881 | 11 661,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/010 | 18.12.2024 | revitalizácia detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ | BONITA GROUP SERVICE SK, s.r.o. | 55366881 | 9 717,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 723043 | 24.8.2023 | Verejná projekcia filmu Alibi na mieru 2 | BONTONFILM a. s. | 36006858 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 719055 | 6.9.2019 | Prenájom filmu Daddy Cool | BONTONFILM, a.s. | 36006858 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000003 | 11.7.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto - cintorín kopanice , hrob č. 263,264 | Boorová Jarmila | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 18003 | 23.1.2018 | Preprava na trase Podolie - Vrbové s späť a Podolie - Čachtice a späť | Boris Križák BOBO trans | 44932235 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18022 | 23.4.2018 | Práca s HR | Boris Križák BOBO trans | 44932235 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19007 | 8.3.2019 | Odvoz dreveného odpadu z areálu ZŠ (bytovka) | Boris Križák BOBO trans | 44932235 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13036 | 31.10.2013 | Odvoz hliny | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15017 | 22.6.2015 | Preprava | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 111,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15036 | 16.10.2015 | Preprava na trase: Podolie - Čachtice a späť - prírodné kamenivo | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15037 | 16.10.2015 | Ukladanie šácht | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15032 | 16.10.2015 | Preprava na trase Podolie - Čachtice a späť - kamenivo workoutové ihrisko | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 105,00 EUR |