Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/102 | 11.4.2025 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/119 | 11.4.2025 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/152 | 6.6.2025 | hygienické potreby KD | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/221 | 1.8.2025 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/265 | 29.9.2025 | hygienické potreby KD | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/337 | 21.11.2025 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/341 | 26.11.2025 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 43,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/012 | 19.1.2026 | Hygienické potreby | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 53,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012070 | 25.9.2012 | Relácia v rozhlase - 3x | DOMOSS Technika, a.s. | 36228389 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/047 | 26.4.2022 | Relácia v rozhlase, tlač | DOMOSS Technika a. s. | 36228389 | 2,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/119 | 26.9.2022 | Relácia v miestnom rozhlase | DOMOSS Technika a. s. | 36228389 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/066 | 22.5.2023 | Relácia v rozhlase | DOMOSS Technika a. s. | 36228389 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17600010 | 19.5.2017 | Vykonanie prieskumu trhu - externý manažment a stavebný dozor - projekt "Vybudovanie a... | eBIZ Procurement, s.r.o. | 36234141 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012033 | 15.5.2012 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 628,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013092 | 21.11.2013 | Zber elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014070 | 13.11.2014 | Zber elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 152,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015130 | 13.4.2015 | Odber elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016201 | 28.11.2016 | Zber odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 135,65 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016/10 | 5.12.2016 | Zmluva o zbere odpadu zn. 2016/Vr/Obec_Podolie | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016235 | 13.12.2016 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 54,60 EUR |