|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
ZP-01/ 2020 |
3.8.2020 |
Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Podolie |
CITYPLANT, s.r.o. |
47626208 |
9 320,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZD_24M_OZ50423 |
26.7.2020 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20016496 |
24.7.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
14,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020 136 |
24.7.2020 |
Kontrola a čistenie komínov |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020074 |
23.7.2020 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
1 182,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2020191 |
23.7.2020 |
Prenájom KD a relácia v rozhlase |
AESTAS, s.r.o. |
44041021 |
50,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
627/B630/2020 |
22.7.2020 |
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
7 456,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200363 |
17.7.2020 |
Aktualizácia WIN IBEU |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200129 |
17.7.2020 |
Merače rýchlosti |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
1 697,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8263996672 |
10.7.2020 |
Telefón 6/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20015556 |
10.7.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
57,44 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2020019 |
10.7.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Anna Augustínová |
Burzová Monika |
|
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8315501564 |
10.7.2020 |
Stravné lístky |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 233,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020 139 |
8.7.2020 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
302,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3202000711 |
8.7.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 476,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712705572 |
8.7.2020 |
Nedoplatok EE - OcÚ+KD 6/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
208,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1530520669 |
7.7.2020 |
Paušál O2 - od 1.6.2020 do 30.6.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
26,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7171146304 |
7.7.2020 |
Nedoplatok EE - VO Malina 6/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
313,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7190984975 |
7.7.2020 |
Nedoplatok EE 6/2020 - OŠK |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
125,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7190984976 |
7.7.2020 |
Nedoplatok EE 6/2020 - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
146,90 EUR |