| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
002/ 2020 |
11.2.2020 |
Kúpna zmluva |
Júlia Toráčová, Jozef Toráč |
|
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/7 20 |
4.8.2020 |
Poháre na MSBL Podolie 2020 |
Zuzana Petrusová - DISCOVERY Zuzana |
36886556 |
650,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
001/2021 |
6.1.2021 |
P.č. 196/30 |
Ivan Pakán |
|
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/049 |
27.3.2024 |
geometrický plán na vysporiadanie parciel k. ú. Podolie |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100/2021 |
11.8.2021 |
Oprava ponorného čerpadla |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20002 |
6.3.2020 |
Realizácia sadovníckych úprav pri Dome smútku. |
Peter Bigoš Záhrady |
45515158 |
646,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131000818 |
18.2.2016 |
Elektrická energia VO - 1/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
645,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660319 |
12.7.2016 |
Nakladanie odpadu, odvoz odpadu, výmena kontajnerov, úprava smetiska |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
645,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260288 |
11.7.2012 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
643,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30407516 |
22.11.2013 |
Rakvy |
Ing. František Červenák |
30407516 |
643,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21603057 |
13.4.2021 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
643,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21609061 |
3.11.2021 |
Vývoz a nakladanie komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
643,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 011 |
12.9.2017 |
Záclony do KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
643,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023221 |
26.9.2023 |
Nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
641,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023080020 |
14.8.2023 |
Zabezpečovací systém |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
640,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122/2019 |
13.11.2019 |
Obrusy do KD - 80 kusov |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30372704 |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 0003 |
3.6.2021 |
Prerábka vodoinštalácie na futbalovom štadióne v Podolí |
Peter Virgl |
53342755 |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2210181 |
23.11.2021 |
Program Registratúra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
637,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019253 |
2.12.2019 |
Prenájom KD - vianočný večierok |
SPICYBROWN, s.r.o. |
46546707 |
636,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221088634 |
26.11.2021 |
Poplatok za vodu Podolie 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
636,11 EUR |