| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202287323000 |
16.9.2022 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220100711 |
16.9.2022 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/229 |
26.9.2024 |
poplatok za vystavenie potvrdenia k auditu 202 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/198 |
10.7.2025 |
poplatok za vystavenia potvrdenia z ČSOB k auditu 2024 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/127 |
16.5.2025 |
poplatok za vystavenia potvrdenia k auditu 2024 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/130 |
23.5.2025 |
poplatok za vystavenia potvrdenia k auditu 2024 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6001427537 |
3.11.2014 |
Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu. |
VÚB a.s. |
31320155 |
59,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017532 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu ZS d 13.11.2020 do 13.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
45,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017531 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu RD 409 od 13.11.2020 do 13.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
28,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219025285 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
43,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220088952 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu PT |
TVK, a.s. |
36302724 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/065 |
26.5.2021 |
Poplatok za vodu PT |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221086935 |
26.11.2021 |
Poplatok za vodu Podolie 834 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
82,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221088635 |
26.11.2021 |
Poplatok za vodu Podolie 804 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
354,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/009 |
8.3.2023 |
Poplatok za vodu Podolie 804 |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
98,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221086611 |
26.11.2021 |
Poplatok za vodu Podolie 803 tribúna |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
19,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221086933 |
26.11.2021 |
Poplatok za vodu Podolie 566 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
144,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221088634 |
26.11.2021 |
Poplatok za vodu Podolie 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
636,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221086792 |
26.11.2021 |
Poplatok za vodu Podolie 515 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/008 |
8.3.2023 |
Poplatok za vodu Podolie 515 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
7,67 EUR |