| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016215 |
14.12.2016 |
Prenájom za požičané veci dňa 10.12.2016 |
Party Partners, s.r.o. |
46045481 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202360905 |
11.10.2023 |
Prenájom volebnej miestnosti Penzión Kopanice - voľby do NRSR 2023 |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201960314 |
17.4.2019 |
Prenájom volebnej miestnosti - kopanice - voľby prezidenta II. kolo |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201960315 |
17.4.2019 |
Prenájom volebnej miestnosti - kopanice - I. kolo voľby prezidenta |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202050211 |
1.4.2020 |
Prenájom volebnej miestnosti + energie |
Poľnhospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201960508 |
6.6.2019 |
Prenájom volebnej miestnosti |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019219 |
6.9.2019 |
Prenájom toaletnej kabíny - Z8hradková osada Borina/Jalšovina od 1.8. do 5.8.2019. |
Obec Očkov |
00311871 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139302052 |
16.9.2022 |
Prenájom toaletnej kabíny |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/093 |
20.7.2021 |
Prenájom strechy budovy ZSA !Nadstavba ZS od 26.2020 do 31.12.2020 a za rok 2021 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
553,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/062 |
26.5.2022 |
Prenájom strechy budovy Zdravotného strediska podolie 2022 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/037 |
15.5.2023 |
Prenájom strechy budovy Zdravot. stred. janár - 1 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
266,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015511 |
1.4.2015 |
Prenájom stolov, stoličiek + doprava |
Reštaurácia Edita Dobošová |
|
21,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018400185 |
23.3.2018 |
Prenájom stavebného stroja |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141101023 |
11.2.2014 |
Prenájom rohože v KD 1/2014 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131104068 |
23.4.2013 |
Prenájom rohože do KD za mesiac 2/2013 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191108872 |
2.4.2019 |
Prenájom rohože do KD 3/2019 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181106578 |
27.3.2018 |
Prenájom rohože do KD 3/2018 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141108268 |
25.3.2014 |
Prenájom rohože do KD 3/2014 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131107070 |
24.4.2013 |
Prenájom rohože do KD 3/2013 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121106995 |
20.3.2012 |
Prenájom rohože do KD 3/2012 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,03 EUR |