Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7190671753 8.1.2015 Preplatok EE - RD 409 ZSE Energia, a.s. 36677281  -95,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010699709 7.2.2019 Preplatok EE - predajňa č.140, DS, zvonica korytné, . kino, garáže, RD 409, zvonica kopanice,... ZSE Energia, a.s. 36677281  -1 754,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 7161069363 7.2.2019 Preplatok EE - prečerpávačky Očkov ZSE Energia, a.s. 36677281  -164,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 7161069362 7.2.2019 Preplatok EE - prečerpávacie šachty ZSE Energia, a.s. 36677281  -700,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 7160904455 15.3.2017 Preplatok EE - OŠK 1/2017 ZSE Energia, a.s. 36677281  -10,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 7171109135 13.1.2020 Preplatok EE - obec ZSE Energia, a.s. 36677281  -773,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010739162 14.1.2020 Preplatok EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie ZSE Energia, a.s. 36677281  -1 238,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 7181074492 6.7.2020 Preplatok EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie ZSE Energia, a.s. 36677281  253,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7280034002 13.1.2020 Preplatok EE - Kanalizačné prečerpávačky Očkov ZSE Energia, a.s. 36677281  -276,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 7181074493 6.7.2020 Preplatok EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov ZSE Energia, a.s. 36677281  -129,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010618670 31.10.2016 Preplatok EE - garáže od 1.1.2016 do 12.10.2016 ZSE Energia, a.s. 36677281  -491,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 7121209227 22.11.2016 Preplatok EE - DS 11.8.2016 - 30.9.2016 ZSE Energia, a.s. 36677281  -181,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010612657 30.8.2016 Preplatok EE - Dom smútku od 1.1.2016 do 10.8.2016 ZSE Energia, a.s. 36677281  -1 684,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010618669 31.10.2016 Preplatok EE - čerpadlo od 1.1.2016 do 11.10.2016 ZSE Energia, a.s. 36677281  -559,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 7150767894 8.1.2015 Preplatok EE - čerpadlo ZSE Energia, a.s. 36677281  -5,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 3751870146 11.7.2013 Preplatok - telefón Slovak Telecom, a.s. 35763469  18,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 43/2012 1.2.2012 Prepchatie odpadu od WC 2x, prepchatie podlahových vpustí v kuchyni Dušan Vranák 37128396  111,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/021 12.3.2015 Prepchatie kanalizácie - KD UPP s.r.o. 45854513  168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190430 3.5.2019 Prenos programu na iný počítač SOMI Trenčín, s.r.o. 36296589  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200582 18.12.2020 Prenos dát na nový PC SH systém, s.r.o. 31442170  90,00 EUR 
Nastavenia cookies