| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15300345 |
13.4.2015 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 4/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12301460 |
17.12.2012 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 12/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16301148 |
10.10.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15301258 |
5.10.2015 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13301272 |
7.10.2013 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15300499 |
12.5.2015 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN - 5/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15301113 |
7.9.2015 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 9/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300946 |
7.9.2012 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 9/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13300975 |
7.8.2013 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 8/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14301330 |
7.10.2014 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 10/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16300215 |
9.3.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku Piešťany 3/2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17300454 |
4.5.2017 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku máj 2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17300865 |
7.9.2017 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 9/2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16301025 |
7.9.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 9/2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17300670 |
12.7.2017 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 7/2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16300632 |
6.6.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 6/2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14300330 |
4.4.2014 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 4/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17300151 |
6.3.2017 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 3/2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11300241 |
9.3.2011 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 3/2011 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17300070 |
7.2.2017 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 2/2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |