|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
202206107 |
13.7.2022 |
Služby technika BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/088 |
8.4.2025 |
služby technika BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5590009595 |
2.4.2012 |
Služby technickej podpory - Win KONS, WINIBEU, Matrika |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5590024778 |
26.4.2017 |
Služby STP ATP od 4-12/2017 a 1-3/2018 |
Ives Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5590015977 |
12.5.2014 |
Služby STP APV od 1.4.2014 - 31.3.2015 - IVES Košice |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5590027562 |
27.4.2018 |
Služby STP APV od 04.2018 - 03.2019 |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5590005823 |
14.3.2011 |
Služby STP APV - údržba programov |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
559008991 |
16.4.2015 |
Služby STP APV od 04/2015 - 12/2015 a od 01/2016 do 03/2016 |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012101 |
31.12.2012 |
Služby propagačné a reklamné |
Miroslav Mrekaj GIMI |
11746971 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
12.1.2022 |
Služby projektového manažmentu - zníženie spotreby energie verejných budov |
EKOSPOL DM, s. r. o. |
44262671 |
2 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1745954104 |
15.1.2013 |
Služby pevnej siete - telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3746932192 |
18.2.2013 |
Služby pevnej siete - Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
107,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8229754613 |
27.3.2019 |
Služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3129240074 |
27.2.2024 |
služby elektronickej evidencie nádob na komunálny odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160156 |
6.4.2016 |
Služby cez vzdiadený prístup: nová verzia WinIBEU, ročná uzávierka, prechod roka, nastavenie... |
SH systém spol. s.r.o. |
31442170 |
33,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21015 |
12.4.2021 |
Služby BOZP za I.Q 2021 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20015 |
6.4.2020 |
Služby BOZP za I.Q 2020 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19015 |
2.4.2019 |
Služby BOZP za I. štvrťrok 2019 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20248 |
7.1.2021 |
Služby BOZP za 4.Q 2020 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18236 |
7.2.2019 |
Služby BOZP za 4.Q 2018 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |