| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
130014 |
20.8.2013 |
Ponorné čerpadlo - OŠK |
TARGET PUMPS, s.r.o. |
36328481 |
1 065,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140105 |
23.5.2014 |
Oprava postrekovača a nastavenie systému - ihrisko |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017101718 |
18.12.2017 |
Žemľa veľká bez posypu |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111000338 |
20.4.2011 |
Fixa zlatá a stuha vencová |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
35,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121000494 |
17.7.2012 |
Stuha vencová |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
50,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121001061 |
13.11.2012 |
Stuha vencová + fixa - podnikateľská činnosť |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
43,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131000043 |
24.4.2013 |
Stuha vencová - PČ |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
45,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
1.10.2012 |
Reklama a propagácia obchodného mena. |
NEXT TRADE, s.r.o. |
36324825 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/296 |
6.1.2025 |
potraviny - posedenie dôchodcov |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
686,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/321 |
6.1.2025 |
potraviny do mikulášskych balíčkov |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
112,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670537 |
4.4.2017 |
Žiarovky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
415,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120919 |
17.5.2012 |
Kancelárske potreby - papier + diskety |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121876 |
23.10.2012 |
Tlačiareň HP LaserJet |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
232,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131856 |
31.10.2013 |
NTB Lenovo IP S400u |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
499,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/01/2022 |
28.2.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 526 - nebytové priestory č. 1 -... |
Slovetra, a.s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/033 |
17.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, záloha vodné, stočné, réžia 2022 03 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/044 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/074 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov, záloha na vodné, stočné, správna réžia 2022 06 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/088 |
11.7.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/102 |
1.8.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |