Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV1400013 11.2.2014 Samolepky na smetné nádoby rok 2014 PM print s.r.o. 44186002  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1400064 22.4.2014 Tlačiarenske výrobky - novatech lesk. A4, A5 PM print s.r.o. 44186002  249,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1400065 22.4.2014 Tlačiarenske výrobky - Almanach A5 PM print s.r.o. 44186002  795,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV150027 19.2.2015 Samolepky na smetné nádoby PM print s.r.o. 44186002  69,60 EUR 
Detail Faktúra došlá FV160018 24.2.2016 Lepky na odpadové nádoby PM print s.r.o. 44186002  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá FV160068 16.5.2016 Tlačiarenské výrobky PM print s.r.o. 44186002  16,80 EUR 
Detail Faktúra došlá FV0023 24.2.2017 Samolepky na smetné nádoby PM print s.r.o. 44186002  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 180037 21.3.2018 Samolepky - smetné nádoby PM print, s.r.o. 44186002  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 190045 19.3.2019 Samolepky na smetné nádoby PM print, s.r.o. 44186002  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá FV200043 23.4.2020 Samolepka pečatná na popolnice - bezpečnostná PM print, s.r.o. 44186002  237,60 EUR 
Detail Faktúra došlá FV21053 20.4.2021 Samolepka na smetné nádoby PM print s.r.o. 44186002  211,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 22044 19.4.2022 Samolepky na nádoby na komunálny odpad 2022 PM print s.r.o. 44186002  86,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 23051 16.5.2023 Tlačiarenské výrobky PM print s.r.o. 44186002  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/064 31.5.2024 Samolepky na smetné nádoby PM print s.r.o. 44186002  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/207 8.8.2024 samolepky na nádoby na komunálny odpad PM print s.r.o. 44186002  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/074 11.3.2025 samolepky na nádoby na komunálny odpad 2025 PM print s.r.o. 44186002  96,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016/1 22.1.2016 Zmluva o zhotovení diela uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka - vypracovanie... SAPORT s.r.o. 44177518  17 160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/04/2025 2.6.2025 Zmluva o dielo ,,Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie" ŠPORTFINAL s.r.o. 44149671  541 300,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/07/2025 23.10.2025 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. DZ/04/2025 ŠPORTFINAL s.r.o. 44149671   
Detail Faktúra došlá FDI/2025/019 17.10.2025 Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie ŠPORTFINAL s.r.o. 44149671  137 767,41 EUR 
Nastavenia cookies