Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 23007166 6.12.2023 Maska Mikuláš Marek Byrtus 87508486  22,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190890 2.10.2019 Mäso na guláš - Oslavy SNP Bitúnok Dechtice, s.r.o. 47371340  108,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220732 7.9.2022 Mäso na guláš - SNP Bitúnok Dechtice s.r.o. 47371340  195,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230729 20.10.2023 Mäso na posedenie jubilantov a dôchodcov 20.10.2023 Bitúnok Dechtice s.r.o. 47371340  114,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 20221060 16.1.2023 Mäso na vianočné trhy Bitúnok Dechtice s.r.o. 47371340  55,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 212259 15.11.2021 materiál ROPSPOL, a. s. 36306886  1 152,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2111005914 23.11.2021 Materiál Royaldom, s.r.o. 44590270  194,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121000991 9.12.2021 Materiál Royaldom, s.r.o. 44590270  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 181101472 3.1.2022 Materiál TIPA, spol. s r. o. 42864208  28,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211002702 29.6.2022 Materiál Royaldom, s.r.o. 44590270  70,91 EUR 
Detail Faktúra došlá FDI/2024/009 18.12.2024 materiál + práca - chodník pri pálenici Slovitrans s. r. o. 44945744  544,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 20087 19.5.2020 Materiál - kameň (cesta k MŠ) a doprava ASOK TRANSPORT s.r.o. 47119586  709,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2311002844 14.8.2023 materiál - lepidlá MŠ Podolie Royaldom, s.r.o. 44590270  100,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 21099 3.6.2021 Materiál - štadión OŠK Aterm, s.r.o. 46157956  667,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210110 9.9.2021 Materiál - tribúna OŠK Podolie BORSEK, s.r.o. 44313756  2 887,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 231705 26.9.2023 Materiál - údržba budovy Kvetinárstva ROPSPOL, a. s. 36306886  464,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 190334 19.7.2019 Materiál a montážne práce - plyn kotolňa KD REGAS, s.r.o. 46350314  678,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 212478 9.12.2021 Materiál dlažba ROPSPOL, a. s. 36306886  128,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 6112786137 4.4.2022 Materiál filtracne vrecka NAY a. .s 35739487  9,99 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/079 19.3.2024 materiál ku kabeláži obecného úradu ATIcomp, s.r.o. 46461892  2 672,13 EUR 
Nastavenia cookies