utorok, 05.05.2026, Lesana, Lesia 13.2°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FDN/2024/171 22.7.2024 plakety, gravírovanie DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. 44031572  130,60 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/292 6.1.2025 gravírovanie varešiek DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. 44031572  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/083 25.3.2025 podušky na pečiatky DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. 44031572  15,20 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/084 19.3.2025 plakety ku dňu učiteľov DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. 44031572  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/197 14.7.2025 plakety - ceny na preteky vstavačov DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. 44031572  323,10 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/226 21.8.2025 pečiatka slovenský znak DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. 44031572  22,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190081 1.4.2019 Plakety - deň učiteľov Dekorcentrum Jurda, s.r.o. 44031575  57,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020191 23.7.2020 Prenájom KD a relácia v rozhlase AESTAS, s.r.o. 44041021  50,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/106 15.8.2022 Relácia v rozhlase Adecco Slovakia, s. r. o. 44077866  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110301 5.4.2011 Spracovanie žiadosti o NFP na projekt "Premena tradičnej školy na modernú pre ZŠ Podolie" RNDr. Roman Przybyla 44122705  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 3/2010 15.3.2011 Žiadosť o NFP na projekt "Premena tradičnej školy na modernú ZŠ Podolie" v rámci... RNDr. Roman Przybyla 44122705  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 010/2013 23.4.2013 Bubnová kosačka Slavomír Blaško 44128045  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220101019 28.10.2020 Overal TYVEK CLASSIC XPERT, antistatický, biely DAMITO, s.r.o. 44148542  356,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 221010697 2.2.2021 Ochranné pomôcky - testovanie COVID-19 DAMITO, s.r.o. 44148542  46,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 221020187 11.2.2021 Ochranné prostriedky - Testovanie COVID-19 DAMITO, s.r.o. 44148542  272,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 221030577 23.3.2021 Overaly _ testovanie COVID 19 DAMITO, s.r.o. 44148542  134,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 221030731 23.3.2021 Overaly - Testovanie COVID-19 DAMITO, s.r.o. 44148542  118,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/04/2025 2.6.2025 Zmluva o dielo ,,Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie" ŠPORTFINAL s.r.o. 44149671  541 300,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/07/2025 23.10.2025 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. DZ/04/2025 ŠPORTFINAL s.r.o. 44149671   
Detail Faktúra došlá FDI/2025/019 17.10.2025 Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie ŠPORTFINAL s.r.o. 44149671  137 767,41 EUR