utorok, 05.05.2026, Lesana, Lesia 14.6°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/038 15.5.2023 Relácia v rozhlase, daň za užívanie ver. priestranstva Kohaplant, s.r.o. 36549100  9,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/038 30.5.2024 relácia v rozhlase, trhové miesto Kohaplant, s.r.o. 36549100  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7N/2015 31.8.2015 Rozmnoženie projektovej dokumentácie pre stavu Kanalizácia obce Podolie Monstav projekt, s.r.o. 36552399  960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6N/2015 31.8.2015 Aktualizácia projektovej dokumentácie na stavbu Kanalizáciu obce Podolie Monstav projekt, s.r.o. 36552399  960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201706032 15.6.2017 Elektromateriál RH SOUND s.r.o. 36559717  224,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 201706009 22.6.2017 Rozhlasová ústredňa do domu smútku RH SOUND s.r.o. 36559717  370,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/044 24.2.2025 zosilňovač obecný rozhlas RH SOUND, s. r. o. 36559717  532,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 5223109897 16.5.2023 Nákup čistiacich potrieb Alza.sk s.r.o. 36562939  79,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 5223203121 26.7.2023 Pracovné náradie, rukavice Alza.sk s.r.o. 36562939  57,36 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/048 27.3.2024 USB kľúče 10 ks Alza.sk s.r.o. 36562939  113,08 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/181 23.6.2025 údržba auta - Peugeot Alza.sk s.r.o. 36562939  15,43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2019 4.6.2019 Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov do domov (Hlavná ul.) ASTEX, s.r.o. 36577332  46 544,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 038/2019 13.6.2019 Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov do domov. ASTEX, s.r.o. 36577332  46 544,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017/18 23.11.2017 Zmluva o bežnom účte - školský účet ČSOB, a.s. 36584140   
Detail Faktúra vyšlá 2020225 28.10.2020 Relácia v rozhlase + trhovisko Kohaplant, s.r.o. 3659100  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400010040 16.5.2023 Nákup Id. náramkov Euroko, spol. s r. p. 36591688  52,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 21.3.2011 Paušal Orange Orange Slovensko, a.s. 36597270  53,74 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/152 10.11.2023 Nájom kultúrneho domu 01.12. - 02.12.2023 Reutter SK s.r.o. 36611760  600,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/167 6.12.2023 Vianočný večierok energie, nájom šatne Reutter SK s.r.o. 36611760  219,86 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/126 26.9.2024 Nájom kultúrneho domu, inventár Reutter SK s.r.o. 36611760  1 400,00 EUR