| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/354 |
14.3.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/357 |
14.3.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/039 |
17.2.2025 |
hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/102 |
11.4.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/119 |
11.4.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/152 |
6.6.2025 |
hygienické potreby KD |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/221 |
1.8.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012070 |
25.9.2012 |
Relácia v rozhlase - 3x |
DOMOSS Technika, a.s. |
36228389 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/047 |
26.4.2022 |
Relácia v rozhlase, tlač |
DOMOSS Technika a. s. |
36228389 |
2,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/119 |
26.9.2022 |
Relácia v miestnom rozhlase |
DOMOSS Technika a. s. |
36228389 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/066 |
22.5.2023 |
Relácia v rozhlase |
DOMOSS Technika a. s. |
36228389 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17600010 |
19.5.2017 |
Vykonanie prieskumu trhu - externý manažment a stavebný dozor - projekt "Vybudovanie a... |
eBIZ Procurement, s.r.o. |
36234141 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012033 |
15.5.2012 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
628,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013092 |
21.11.2013 |
Zber elektroodpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014070 |
13.11.2014 |
Zber elektroodpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015130 |
13.4.2015 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016201 |
28.11.2016 |
Zber odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
135,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016/10 |
5.12.2016 |
Zmluva o zbere odpadu zn. 2016/Vr/Obec_Podolie |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016235 |
13.12.2016 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017192 |
26.10.2017 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
65,55 EUR |