Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2012088 17.12.2012 Prenájom KD - stužková slávnosť 23.11.2012 Gymnázium M.R.Štefánika 4.A   453,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120898 4.6.2012 Renovácia kaziet MIP TN , s.r.o 36335070  148,93 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 20120898 17.12.2012 Prenájom KD - stužková slávnosť 30.11.2012 Gymnázium oktáva   446,81 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012090 17.12.2012 Nájom za nebytové priestory ZS 12/2012 Jana Augustínová 45685380  125,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012091 17.12.2012 Nájom za nebytové priestory 12/2012 MUDr. Jela Bednárová   202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012092 17.12.2012 Nájom za nebytové priestory 12/2012 Mgr. Marcela Fescuová 34001701  247,93 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012093 17.12.2012 Nájom za nebytové priestory 12/2012 Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik 11775238  220,74 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012094 17.12.2012 Nájom za nebytové priestory 12/2012 Slavomír Jambor   172,13 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012095 17.12.2012 Nájom za nebytové priestory II.polrok 2012 MUDr. Lívia Hendrichová   1 002,79 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012096 17.12.2012 Nájom za nebytové priestory 12/2012 Kaderníctvo Martina Pätnická   80,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012097 17.12.2012 Nájom za nebytové priestory BD 526 - Kvetinárstvo 12/2012 Branislav Augustín B & M 40271226  69,19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012098 17.12.2012 Zneškodnenie a vytriedenie odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  811,14 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012099 17.12.2012 Prenájom KD - vianočný večierok 14.12.2012 Kollár & Jurík & Gombarčík, s.r.o. 31439951  617,05 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012101 31.12.2012 Služby propagačné a reklamné Miroslav Mrekaj GIMI 11746971  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012115 6.6.2012 Oprava obecného rozhlasu ELMIKO - MIloš Kovačovic 17667984  392,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012117 1.6.2012 Novomestský spravodajca 2012 Mestské kultúrne stredisko 00350702  10,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121315 21.8.2012 Renovácia tonerov MIP TN , s.r.o 36335070  108,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121387 27.8.2012 Soľ tabletovaná - 500 kg FEAST s.r.o. 44197781  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121695 3.1.2012 Publikácia Mzdová účtovníčka 2012 AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436  49,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121888 17.12.2012 Renovácia tonerov MIP TN , s.r.o 36335070  157,82 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies