Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120114 | 24.1.2012 | Renovácia tonerov | MIP TN , s.r.o | 36335070 | 113,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012012 | 2.3.2012 | Nájom, energie a služby za nebyt.priestory ZS 3/2012 - zubné | MUDr. Jela Bednárová | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120127 | 24.4.2012 | Miešačka stavebná | TILIA, v.o.s | 34115668 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120128 | 7.8.2012 | Obedy júl 2012 | Pavol Vido | 43579906 | 170,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012013 | 3.3.2012 | Nájom, energie a služby za nebyt.priestory ZS - lekáreň 3/2012 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012014 | 2.3.2012 | Nájom, energie a služby za nebyt.priestory ZS - 3/2012 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120146 | 6.9.2012 | Obedy august 2012 | Pavol Vido | 43579906 | 164,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012015 | 2.3.2012 | Nájom, energie a služby za nebyt.priestory ZS 3/2012 | Slavomír Jambor | 172,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012016 | 5.3.2012 | Nájom a služby - kaderníctvo BD 526 - 3/2012 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120160 | 5.10.2012 | Obedy 9/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 152,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120169 | 30.10.2012 | Stretnutie dôchodcov - repre | Pavol Vido | 43579906 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012017 | 5.3.2012 | Nájom, energie a služby - kvetinárstvo 3/2012 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012018 | 2.4.2012 | Prenájom KD | SOŠ | 00893111 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120181 | 13.11.2012 | Obedy október 2012 | Pavol Vido | 43579906 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012019 | 24.2.2012 | KOntrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 280,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012019 | 3.4.2012 | Nájom, energie a služby nebytových priestororov - ZS stomatologické laboratórium 4/2012 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012020 | 3.4.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS - zubné 4/2012 | MUDr. Jela Bednárová | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120204 | 17.12.2012 | Obedy 11/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012021 | 3.4.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Lekáreň 4/2012 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012022 | 3.4.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Ekoprofit 4/2012 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |