| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21000105 |
28.4.2021 |
Strava - Testovanie COVID 17.4.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
58,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000133 |
4.6.2021 |
Strava Testovanie COVID 30.4.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
24,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000136 |
4.6.2021 |
Strava Testovanie COVID 14.5.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
16,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100065 |
20.12.2021 |
Oprava plyn kotla Podolie 526/16A |
Ľubor Sevald |
40275540 |
199,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210014 |
29.7.2021 |
Rozdelenie rozpočtov a výkazov výmer podľa jednotlivých aktivít a dve naviac súpravy stavby:... |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100242700 |
11.2.2021 |
Ročný prístup - Verejná správa SR |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210026 |
11.8.2021 |
Spojkovanie pretrhnutých káblov v areáli futbalového ihriska |
Peter Tulis |
40831655 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100711039 |
30.11.2017 |
Inštalácia, materiál a nastavenie kúrenia v KD a OcÚ Podolie |
ATlcomp, s.r.o. |
46461892 |
1 052,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100712031 |
29.12.2017 |
Poplašné zariadenie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
940,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21008 |
12.4.2021 |
Služby technika PO za I.Q 2021 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210083 |
9.12.2021 |
Spracovanie projektového hodnotenia na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ |
PROMEL s.r.o. |
50201131 |
4 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100902011 |
14.3.2019 |
ESET antivírový program |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
187,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100220 |
29.11.2021 |
Umiestnenie kontajnerov na šatstvo |
TextilEco, a. s. |
28101766 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100360 |
8.4.2021 |
Elektromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD |
RELM, s.r.o. |
34102132 |
4 763,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100866 |
19.8.2021 |
Elektroinštalačný materiál |
RELM, s.r.o. |
34102132 |
475,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100898 |
3.9.2021 |
Elektroinštalačný materiál |
RELM, s.r.o. |
34102132 |
15,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210101074 |
17.2.2021 |
Overal ProSafe PS |
ŠKOLBOZ SK, s.r.o. |
44465238 |
76,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101012001 |
11.1.2011 |
Odhńanie snehu |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
385,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101102004 |
14.3.2011 |
Odhrnanie snehu |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
79,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101131 |
3.2.2021 |
Zneškodnenie a odvoz odpadu |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
73,92 EUR |