Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 21000105 28.4.2021 Strava - Testovanie COVID 17.4.2021 Pavol Vido 43579906  58,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21000133 4.6.2021 Strava Testovanie COVID 30.4.2021 Pavol Vido 43579906  24,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 21000136 4.6.2021 Strava Testovanie COVID 14.5.2021 Pavol Vido 43579906  16,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2100065 20.12.2021 Oprava plyn kotla Podolie 526/16A Ľubor Sevald 40275540  199,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 210014 29.7.2021 Rozdelenie rozpočtov a výkazov výmer podľa jednotlivých aktivít a dve naviac súpravy stavby:... VG PROJEKT, s.r.o. 36860735  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2100242700 11.2.2021 Ročný prístup - Verejná správa SR Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503  165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 210026 11.8.2021 Spojkovanie pretrhnutých káblov v areáli futbalového ihriska Peter Tulis 40831655  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2100711039 30.11.2017 Inštalácia, materiál a nastavenie kúrenia v KD a OcÚ Podolie ATlcomp, s.r.o. 46461892  1 052,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2100712031 29.12.2017 Poplašné zariadenie ATIcomp, s.r.o. 46461892  940,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 21008 12.4.2021 Služby technika PO za I.Q 2021 Reboz, s.r.o. 48306126  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 210083 9.12.2021 Spracovanie projektového hodnotenia na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ PROMEL s.r.o. 50201131  4 260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2100902011 14.3.2019 ESET antivírový program ATIcomp, s.r.o. 46461892  187,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 210100220 29.11.2021 Umiestnenie kontajnerov na šatstvo TextilEco, a. s. 28101766  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 210100360 8.4.2021 Elektromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD RELM, s.r.o. 34102132  4 763,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 210100866 19.8.2021 Elektroinštalačný materiál RELM, s.r.o. 34102132  475,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 210100898 3.9.2021 Elektroinštalačný materiál RELM, s.r.o. 34102132  15,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 210101074 17.2.2021 Overal ProSafe PS ŠKOLBOZ SK, s.r.o. 44465238  76,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2101012001 11.1.2011 Odhńanie snehu Vladimír Vičík - Záhradníctvo 40829383  385,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2101102004 14.3.2011 Odhrnanie snehu Vladimír Vičík - Záhradníctvo 40829383  79,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2101131 3.2.2021 Zneškodnenie a odvoz odpadu ISG / DRS, s.r.o. 31448933  73,92 EUR 
Nastavenia cookies