| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200604 |
4.12.2020 |
Odborná prehliadka - plyn - KD Podolie |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200605 |
4.12.2020 |
Odborná prehliadka - plyn - ZS Podolie |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200606 |
4.12.2020 |
Odborná prehliadka - plyn - RD 409 |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202087323787 |
4.12.2020 |
Poplatok banke - vystavenie dokladu pre auditora |
ČSOB, a.s. |
36854140 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020034 |
4.12.2020 |
Pohrebné služby - zomrelý Vladimír Bublavý |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220101110 |
4.12.2020 |
Rozšírenie kamerového systému |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2027 |
4.12.2020 |
Rozpočet CÚ 2020, Energetický posudok 2020 - Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ |
Termoprojekt Piešťany, s.r.o. |
36221171 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200203 |
8.12.2020 |
Aplikačný program - služby |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482011680 |
8.12.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482011684 |
8.12.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete - ZS |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202001484 |
8.12.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
2 110,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560583552 |
8.12.2020 |
Paušál 11/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
20,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8273278949 |
8.12.2020 |
Telefón 11/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2020 |
9.12.2020 |
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
279,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020263 |
10.12.2020 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
214,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20611055 |
10.12.2020 |
Odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
519,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
006/2020 |
10.12.2020 |
RD č. 302, p.č. C-KN 1347, E-KN 309, 311 |
Oľga Chudá, Miroslav Bielik |
|
10 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
007/2020 |
10.12.2020 |
p.č. 2448/4 |
Igor Bednár |
|
266,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232020 |
11.12.2020 |
Zazimovanie závlahového systému futbalového ihriska |
I.E.L.M., s.r.o. |
45550255 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20611051 |
11.12.2020 |
Obedy 11/2020 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
184,00 EUR |