utorok, 05.05.2026, Lesana, Lesia 14.2°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2018013 4.5.2018 Vývoz žumpy Pavol Táborský a spol. 14104199  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018 011 4.5.2018 Obedy 4/2018 Edita Dobošová 43655181  166,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7551332926 4.5.2018 Zálohová faktúra na EE 5/2018 ZSE Energia, a.s. 36677281  520,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 7551332927 4.5.2018 Zálohová faktúra za EE - VO kopanice 5/2018 ZSE Energia, a.s. 36677281  269,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 180272 4.5.2018 Aktualizácie WinIBEU SH systém, s.r.o. 31442170  13,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7551343210 5.5.2018 Zálohová faktúra na EE - VO žľab 5/2018 ZSE Energia, a.s. 36677281  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7111636668 9.5.2018 Nedoplatok EE - ZS 4/2018 ZSE Energia, a.s. 36677281  166,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 7111636667 9.5.2018 Nedoplatok EE - OŠK 4/2018 ZSE Energia, a.s. 36677281  241,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018 107 9.5.2018 Poradenské služby - kanalizácia 4/2018 ITERGY, s.r.o. 36737283  1 029,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 8207985624 9.5.2018 Poplatok za telefón 4/2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469  50,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200869283 10.5.2018 Nedoplatok EE - KD 4/2018 ZSE Energia, a.s. 36677281  219,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 7121390314 10.5.2018 Nedoplatok EE - VO Malina 4/2018 ZSE Energia, a.s. 36677281  361,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 18050062 10.5.2018 Mapy CBS, s.r.o. 36754749  620,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3201800363 10.5.2018 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 600,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 3860287 11.5.2018 Nakladanie a odvoz odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  565,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7459471789 11.5.2018 Zálohová faktúra za EE 4/2018 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 331,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 3860245 14.5.2018 Vývoz žumpy - ZS Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  125,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3180400022 14.5.2018 Prenájom filmu CONTINENTAL FILM, s.r.o. 35730897  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180011 14.5.2018 Oprava Multikáry KAO-ĽK, s.r.o. 36340529  89,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 3860305 15.5.2018 Odvoz odpadu, úprava smetiska, práca žeriavom Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  742,50 EUR