| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
SR23007007 |
16.5.2023 |
Nákup hygienických potrieb |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400010040 |
16.5.2023 |
Nákup Id. náramkov |
Euroko, spol. s r. p. |
36591688 |
52,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015124 |
14.12.2015 |
Nákup kníh - uvítanie do života |
Ing. Mária Kučerová |
40242927 |
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6206450948 |
15.5.2023 |
Nákup materiálu |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
14,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2002085648 |
15.5.2023 |
Nákup materiálu |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
57,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2020 |
16.5.2023 |
Nákup obrusov |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30372704 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020232535 |
16.5.2023 |
Nákup pohárov |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
141,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015022 |
7.9.2015 |
Nákup pohrebných vencov |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
121,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311001039 |
16.5.2023 |
Nákup pracovného materiálu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
35,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015176 |
8.6.2015 |
Nákup rakiev |
Ing. František Červenák |
30407516 |
676,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016015 |
22.1.2016 |
Nákup rakiev - PČ |
Ing. František Červenák, stolárska výroba |
30407516 |
713,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311000620 |
15.5.2023 |
Nákup tovaru |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
15,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5081165643 |
15.5.2023 |
Nákup tovaru |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
117,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12302509 |
16.5.2023 |
Nákup tovaru do kuchyne |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
204,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016005 |
16.2.2016 |
Nákup vencov |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
251,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
20.4.2016 |
Nákup vencov |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
98,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014076 |
24.10.2014 |
Nákup vencov - PČ |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
139,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300065 |
2.6.2023 |
Náradie hrable |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
29,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZO/2019C20499-1 |
22.1.2019 |
Nariadenie GDPR |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960258 |
15.5.2019 |
Natieranie kontajnerov, práce nakladačom , pálenie konárov |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
297,00 EUR |