| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/041 |
9.4.2025 |
relácia v rozhlase |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/067 |
26.6.2025 |
relácia v rozhlase |
Simona Bizíková |
54087040 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/078 |
15.7.2025 |
relácia v rozhlase |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/095 |
25.8.2025 |
relácia v rozhlase |
Simona Bizíková |
54087040 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/107 |
16.9.2025 |
relácia v rozhlase |
Porsche Smart Battery Shop s.r.o. |
54260272 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/108 |
16.9.2025 |
relácia v rozhlase |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/123 |
25.9.2023 |
Relácia v rozhase |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/110 |
8.8.2024 |
relácia v rohzhlase |
Porsche Smart Battery Shop s.r.o. |
54260272 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/119 |
26.9.2022 |
Relácia v miestnom rozhlase |
DOMOSS Technika a. s. |
36228389 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/120 |
26.9.2022 |
Relácia v miestnom rozhlase |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/144 |
22.7.2024 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
364,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/199 |
8.8.2024 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
367,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/222 |
16.8.2024 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/310 |
6.1.2025 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
179,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042015 |
31.8.2015 |
Rekonštrukčné práce MŠ |
Stanislav Hečko |
46314113 |
6 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052015 |
31.8.2015 |
Rekonštrukčné práce a maliarske práce - MŠ |
Branislav Hečko |
46314113 |
6 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020001 |
10.2.2020 |
Rekonštrukcia WC na OcÚ – stavebné práce |
Tomáš Ondrejka |
47423340 |
3 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 |
6.3.2020 |
Rekonštrukcia WC - OcÚ |
Tomáš Ondrejka |
47423340 |
3 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0078/46 |
1.1.2011 |
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Podolie |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
250 991,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3910000184 |
18.1.2011 |
Rekonštrukcia verejného osvetlenia |
BKL ELEKTRO, s.r.o. |
36378097 |
251 703,71 EUR |