| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/149 |
2.6.2025 |
EE BD 1019 verejné osvetlenie 2025 06 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/109 |
7.4.2025 |
posúdenie projektovej dokumentácie cesta za KD |
Technická inšpekcia, a. s. |
36653004 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001782015 |
31.8.2015 |
Vyhotovenie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov |
PK - Systéms, s.r.o. |
36636720 |
171,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/091 |
15.7.2021 |
Kosenie objektu pošty v Podolí |
LP servis, s.r.o. |
36626228 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/105 |
26.8.2021 |
Kosenie objektu Pošty Podolie |
LP servis, s.r.o. |
36626228 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/130 |
26.10.2021 |
Kosenie objektu Pošty Podolie |
LP servis, s.r.o. |
36626228 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/04/2025 |
23.4.2025 |
Nájomná zmluva a umiestnenie GLS balíkomat |
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. |
36624942 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/152 |
10.11.2023 |
Nájom kultúrneho domu 01.12. - 02.12.2023 |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/167 |
6.12.2023 |
Vianočný večierok energie, nájom šatne |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
219,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/126 |
26.9.2024 |
Nájom kultúrneho domu, inventár |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/168 |
30.12.2024 |
Nájom kult. domu 21.12.2024 doplatok |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
174,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/080 |
28.7.2025 |
nájom kultúrneho domu |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
21.3.2011 |
Paušal Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
36597270 |
53,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400010040 |
16.5.2023 |
Nákup Id. náramkov |
Euroko, spol. s r. p. |
36591688 |
52,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020225 |
28.10.2020 |
Relácia v rozhlase + trhovisko |
Kohaplant, s.r.o. |
3659100 |
9,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/18 |
23.11.2017 |
Zmluva o bežnom účte - školský účet |
ČSOB, a.s. |
36584140 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2019 |
4.6.2019 |
Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov do domov (Hlavná ul.) |
ASTEX, s.r.o. |
36577332 |
46 544,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
038/2019 |
13.6.2019 |
Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov do domov. |
ASTEX, s.r.o. |
36577332 |
46 544,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5223109897 |
16.5.2023 |
Nákup čistiacich potrieb |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
79,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5223203121 |
26.7.2023 |
Pracovné náradie, rukavice |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
57,36 EUR |