| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 107 |
9.5.2018 |
Poradenské služby - kanalizácia 4/2018 |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
1 029,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019101 |
7.2.2019 |
Poradenské služby - kanalizácia 12/2018 - 1/2019 |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
316,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 102 |
12.3.2019 |
Poradenské služby - kanalizácia 2/2019 |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
316,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210988 |
21.12.2021 |
Radlica na traktor |
ADACOM progatec, s. r. o. |
36734497 |
2 736,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021024 |
6.12.2021 |
Radlica na traktor |
ADACOM progatec, s. r. o. |
36734497 |
2 736,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120039 |
14.2.2012 |
Organizácia podujatia Karneval |
Agentúra PRO-STAFF s.r.o. |
36724068 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600013 |
13.1.2016 |
Sada - vozík+mop na čistenie |
Adlerr, s.r.o. |
36710369 |
229,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800079 |
16.1.2018 |
Upratovacie náradie |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
69,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200129 |
17.7.2020 |
Merače rýchlosti |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
1 697,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
č. 1/2021 |
7.4.2021 |
Prenájom mäsiarstva - dom č. 140 |
ROKSTON, s.r.o. |
36705314 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/074 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - predajňa s.č.140 predná časť stavby |
ROKSTON, s.r.o. |
36705314 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/086 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021- nehnuteľnosť č. 140 - predná časť stavby |
ROKSTON, s.r.o. |
36705314 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/125 |
7.10.2025 |
nájom kultúrneho domu, energie a služby |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010337454 |
3.1.2011 |
Vyúčtovanie el.energie obec |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
3 763,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7140483206 |
3.1.2011 |
Vyúčtovanie - el.energia - garáže |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
26,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7140483205 |
3.1.2011 |
Vyúčtovanie - el.energia - kaderníctvo a kvetinárstvo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
130,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150443479 |
3.1.2011 |
Vyúčtovanie - el.energia - čerpadlo na ul.Pribinova |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
226,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150443739 |
3.1.2011 |
Vyúčtovanie - el.energia RD č.409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
184,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7140482380 |
3.1.2011 |
Vyúčtovanie - el.energia - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7120691814 |
3.1.2011 |
Vyúčtovanie - el.energia - VO v KD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
900,33 EUR |