| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 |
4.9.2012 |
Výpoveď nájomnej zmluvy na nebytové priestory - Kvetinárstvo |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012065 |
4.9.2012 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2012 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/013 |
26.8.2025 |
Projektová dokumentácia Bytové domy za KD úprava |
Ing. Marcela Bodnárová Glasová |
37382764 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/067 |
25.7.2013 |
Doprava - dovoz pivných setov |
Rastislav Ježík - AUTODOPRAVA |
37381636 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/140 |
28.11.2024 |
Relácia v rozhlase |
Petra Duraku |
37253654 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/2012 |
1.2.2012 |
Prepchatie odpadu od WC 2x, prepchatie podlahových vpustí v kuchyni |
Dušan Vranák |
37128396 |
111,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016051 |
15.8.2016 |
Ročný servis + oprava plynových kotlov - Plynová kotolňa KD |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
370259988 |
206,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015053 |
31.8.2015 |
Revízia plynových zariadení |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015052 |
31.8.2015 |
Revízie plynových zariadení |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
96,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015051 |
31.8.2015 |
Revízie plynových zariadení |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
163,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016050 |
15.8.2016 |
Ročný servis + oprava plynových kotlov - plynová kotolňa OcÚ |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
205,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016049 |
15.8.2016 |
Ročný servis + oprava plynových kotlov - plynová kotolňa ZS |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
98,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/295 |
6.1.2025 |
servis plynových kotlov kultúrny dom, zdravotné stredisko |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
694,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220241 |
16.2.2022 |
Tonery |
FULL SERVIS, Ján Bureš |
36910813 |
340,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230574 |
16.5.2023 |
Toner do tlačiarne |
FULL SERVIS, Ján Bureš |
36910813 |
303,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/102 |
31.5.2024 |
Tonery |
FULL SERVIS, Ján Bureš |
36910813 |
323,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50715 |
31.8.2015 |
Športové poháre na MSBL Podolie |
Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANA |
36886556 |
837,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/7 20 |
4.8.2020 |
Poháre na MSBL Podolie 2020 |
Zuzana Petrusová - DISCOVERY Zuzana |
36886556 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10100723 |
26.7.2023 |
Športové poháre pre Poľovnícke združenie Podolie |
Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANA |
36886556 |
770,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300836 |
16.5.2023 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
297,75 EUR |