| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20140044 |
22.10.2014 |
Rakva - PČ |
Pavol Miklánek |
41377290 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150018 |
31.8.2015 |
Rakvy |
Pavol Miklánek |
41377290 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160007 |
17.3.2016 |
Rakvy |
Pavol Miklánek |
41377290 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012085 |
10.4.2012 |
Pohrebnícke služby + exhumácia |
Lukáš Pazúrik KVARS - pohrebná služba |
41296621 |
368,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013061 |
24.4.2013 |
Rakvy, tylová súprava, šerpa, drevenný kríž, sada číslic a písmen - PČ |
Lukáš Pazúrik KVARS - pohrebná služba |
41296621 |
1 598,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/004 |
30.5.2024 |
prenájom domu smútku - úmrtie p. Karola Heráka |
Pohrebná služba KVARS |
41296621 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020110118 |
8.10.2020 |
Knihy |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia |
41172914 |
243,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021108183 |
31.8.2021 |
Knihy pre budúcich prváčikov |
Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia |
41172914 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 108183 |
31.8.2021 |
Knihy pre budúcich prváčikov |
Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia |
41172914 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 |
30.10.2023 |
Stavebné práce na budove Kvetinárstva Podolie 501 |
Jozef Ľupták |
41138996 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5 /2020 |
30.11.2020 |
Žulová tabuľka |
Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra |
41135067 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12021 |
4.2.2021 |
Žulová tabuľka |
Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra |
41135067 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/110 |
31.5.2024 |
svetlotechnický posudok na stavbu Bytové domy za KD Podolie |
PROSTAV Ing. Tomáš Straka |
41132645 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/109 |
31.5.2024 |
hody 2024 umelecká činnosť |
Ondrej Töke - RAON |
40880389 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210026 |
11.8.2021 |
Spojkovanie pretrhnutých káblov v areáli futbalového ihriska |
Peter Tulis |
40831655 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
071/2020 |
1.7.2020 |
Siete proti hmyzu - BD 1019 spoločné priestory |
Miloš Marianek - MARK |
40830217 |
135,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
070/2020 |
1.7.2020 |
Žalúzie + montáž - MŠ + ŠJ |
Miloš Marianek - MARK |
40830217 |
305,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13004 |
24.4.2013 |
Oprava Tatra fekál |
Stanislav Ray |
40829952 |
620,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101012001 |
11.1.2011 |
Odhńanie snehu |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
385,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101102004 |
14.3.2011 |
Odhrnanie snehu |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
79,68 EUR |