Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20140044 22.10.2014 Rakva - PČ Pavol Miklánek 41377290  252,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150018 31.8.2015 Rakvy Pavol Miklánek 41377290  408,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160007 17.3.2016 Rakvy Pavol Miklánek 41377290  420,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012085 10.4.2012 Pohrebnícke služby + exhumácia Lukáš Pazúrik KVARS - pohrebná služba 41296621  368,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013061 24.4.2013 Rakvy, tylová súprava, šerpa, drevenný kríž, sada číslic a písmen - PČ Lukáš Pazúrik KVARS - pohrebná služba 41296621  1 598,06 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2024/004 30.5.2024 prenájom domu smútku - úmrtie p. Karola Heráka Pohrebná služba KVARS 41296621  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020110118 8.10.2020 Knihy Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia 41172914  243,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021108183 31.8.2021 Knihy pre budúcich prváčikov Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia 41172914  29,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021 108183 31.8.2021 Knihy pre budúcich prváčikov Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia 41172914  29,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 30.10.2023 Stavebné práce na budove Kvetinárstva Podolie 501 Jozef Ľupták 41138996  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5 /2020 30.11.2020 Žulová tabuľka Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra 41135067  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12021 4.2.2021 Žulová tabuľka Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra 41135067  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/110 31.5.2024 svetlotechnický posudok na stavbu Bytové domy za KD Podolie PROSTAV Ing. Tomáš Straka 41132645  340,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/109 31.5.2024 hody 2024 umelecká činnosť Ondrej Töke - RAON 40880389  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 210026 11.8.2021 Spojkovanie pretrhnutých káblov v areáli futbalového ihriska Peter Tulis 40831655  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 071/2020 1.7.2020 Siete proti hmyzu - BD 1019 spoločné priestory Miloš Marianek - MARK 40830217  135,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 070/2020 1.7.2020 Žalúzie + montáž - MŠ + ŠJ Miloš Marianek - MARK 40830217  305,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 13004 24.4.2013 Oprava Tatra fekál Stanislav Ray 40829952  620,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2101012001 11.1.2011 Odhńanie snehu Vladimír Vičík - Záhradníctvo 40829383  385,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2101102004 14.3.2011 Odhrnanie snehu Vladimír Vičík - Záhradníctvo 40829383  79,68 EUR 
Nastavenia cookies