Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 213585 | 30.12.2013 | Podolské noviny | Tising spol. s r.o. | 31430937 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016533 | 20.12.2016 | Podolské noviny | Tising, s.r.o. | 31430937 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170355 | 15.6.2017 | Podolské noviny | PN print s.r.o. | 31428908 | 250,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170801 | 29.12.2017 | Podolské noviny | PN print s.r.o. | 31428908 | 250,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180246 | 30.4.2018 | Podolské noviny | PN print, s.r.o. | 31428908 | 250,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200877 | 28.12.2020 | Podolské noviny | PN print s.r.o. | 31428908 | 243,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210821 | 21.12.2021 | Podolské noviny | PN print s.r.o. | 31428908 | 500,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220956 | 27.12.2022 | Podolské noviny | PN print s.r.o. | 31428908 | 756,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231048 | 22.12.2023 | Podolské noviny | PN print s.r.o. | 31428908 | 907,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/362 | 14.3.2025 | Podolské noviny | PN print s.r.o. | 31428908 | 913,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/381 | 19.12.2025 | Podolské noviny | Alfa Print, s.r.o. | 36403229 | 659,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215164 | 30.4.2015 | Podolské noviny 1/2015 | TISING spol. s r.o. | 31430937 | 176,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216156 | 21.4.2016 | Podolské noviny 1/2016 | Tising s.r.o. | 31430937 | 273,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160210 | 5.12.2016 | Podpera brady - PČ | Vytex dp | 35919477 | 8,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/264 | 18.12.2024 | podperné body na elektrické vedenie | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/05/2022 | 21.2.2022 | Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie | VOS CONSULT, s.r.o. | 51116081 | 325 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011010 | 30.3.2011 | Podtláčanie miestnej komunikácie pred cintorínom | Izotech Group s.r.o. | 36301311 | 268,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/083 | 25.3.2025 | podušky na pečiatky | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 15,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020222839 | 2.5.2022 | Poháre | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 56,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020226740 | 30.9.2022 | Pohare | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 22,05 EUR |