Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | SR19008623 | 17.4.2019 | Hygienické potreby KD | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR19013665 | 17.6.2019 | Hygienické potreby | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19018213 | 13.8.2019 | Hygienické potreby | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19022845 | 15.10.2019 | Hygienické potreby | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20001835 | 27.1.2020 | Hygienické potreby | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 55,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20015556 | 10.7.2020 | Hygienické potreby | Ille-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 57,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20016496 | 24.7.2020 | Hygienické potreby | Ille-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 14,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR20020125 | 8.9.2020 | Hygienické potreby | Ille-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 55,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20020887 | 17.9.2020 | Hygienické potreby | Ille-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 9,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/012 | 19.1.2026 | Hygienické potreby | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 53,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/069 | 13.3.2026 | Hygienické potreby | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 53,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/138 | 11.5.2026 | Hygienické potreby | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 53,12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011 | 29.6.2011 | Spracovanie žiadosti o NFP - Operačný program ŽP | imedia, s.r.o. | 5 000,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 062011 | 29.6.2011 | Spracovanie žiadosti o NFP | imedia, s.r.o. | 46071814 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/155 | 16.6.2025 | peračníky pre deviatakov | IMI TRADE s. r. o. | 31565531 | 65,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21101 | 9.12.2021 | Projekt stavebné práce na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ | IN - PRO s.r.o. | 46367756 | 5 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21106 | 9.12.2021 | Projekt pre stavebné povolenie na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ prípojka plynu | IN - PRO s.r.o. | 46367756 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2280 | 28.9.2022 | Vypracovanie dokumentácie pre územné povolenie na akciu Komunikácia a inžin. siete cesta za... | IN - PRO s.r.o. | 46367756 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2281 | 28.9.2022 | Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu komunikácia a inžin. siete cesta za... | IN - PRO s.r.o. | 46367756 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021017 | 11.10.2021 | PD pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia MŠ" | IN-PRO, s.r.o. | 46367756 | 4 900,00 EUR |