Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská R_97/2011 17.3.2011 Aplikačné vybavenie programového vybavenia - Matrika, IBEU, WINKONS IVES Košice 00162957  168,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 5590009595 2.4.2012 Služby technickej podpory - Win KONS, WINIBEU, Matrika IVES Košice 00162957  168,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 5590012865 10.6.2013 Údržba výpočtovej techniky IVES Košice 00162957  168,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 5590015977 12.5.2014 Služby STP APV od 1.4.2014 - 31.3.2015 - IVES Košice IVES Košice 00162957  168,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 559008991 16.4.2015 Služby STP APV od 04/2015 - 12/2015 a od 01/2016 do 03/2016 IVES Košice 00162957  168,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 5590021915 16.5.2016 Obnovenie služieb štandardnej technickej podpory k APV od organizácie IVeS - matrika, WINKONS,... IVES Košice 00162957  168,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 5590024778 26.4.2017 Služby STP ATP od 4-12/2017 a 1-3/2018 Ives Košice 00162957  168,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 5590027562 27.4.2018 Služby STP APV od 04.2018 - 03.2019 IVES Košice 00162957  168,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 5590030339 17.4.2019 Zálohová faktúra - poskytovanie služieb STP - Win IBEU, Win KOns, Win Matrika
od 04/2019 do...
IVES Košice 00162957  168,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 5590032982 23.4.2020 Zálohová FA - STP APV WINKONS, WINIBEU, WINMATRI od 4/2020 do 3/2021 IVES Košice 00162957  168,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/24/2023 15.8.2023 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného... Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348   
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/54/2024 6.8.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_005 o vzájomnej spolupráci pri implementácii... Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348   
Detail Zmluva Dodávateľská DAR/06/2022 17.12.2022 Darovacia zmluva tablet Samsung Galaxy Tab A10.1, 2 ks Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197   
Detail Faktúra vyšlá 2015004 4.2.2015 Vývoz žumpy 16.1.2015 - 2x COOP JEDNOTA Trenčín s.d. 00168912  48,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015501 5.3.2015 Vývoz žumpy - 19.2.2015 COOP JEDNOTA Trenčín s.d. 00168912  24,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015032 31.8.2015 Vývoz fekálií COOP JEDNOTA Trenčín s.d. 00168912  48,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016027 7.7.2016 Vývoz fekálií Coop Jednota Trenčín, s.d. 00168912  24,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 24/2021 9.9.2021 Kúpa pozemkov: • parcela registra „E“ č. 3763/2 ( zastavaná plocha a nádvorie ) o výmere... COOP Jednota, spotrebné družstvo 00168912  2 244,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2111104806 25.2.2011 Licencia na hudobné diela na rok 2011 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121103540 2.2.2012 Licencia na verejné použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  20,40 EUR 
Nastavenia cookies