Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 5590012865 | 10.6.2013 | Údržba výpočtovej techniky | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5590015977 | 12.5.2014 | Služby STP APV od 1.4.2014 - 31.3.2015 - IVES Košice | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 559008991 | 16.4.2015 | Služby STP APV od 04/2015 - 12/2015 a od 01/2016 do 03/2016 | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5590021915 | 16.5.2016 | Obnovenie služieb štandardnej technickej podpory k APV od organizácie IVeS - matrika, WINKONS,... | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5590024778 | 26.4.2017 | Služby STP ATP od 4-12/2017 a 1-3/2018 | Ives Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5590027562 | 27.4.2018 | Služby STP APV od 04.2018 - 03.2019 | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5590030339 | 17.4.2019 | Zálohová faktúra - poskytovanie služieb STP - Win IBEU, Win KOns, Win Matrika
od 04/2019 do... |
IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5590032982 | 23.4.2020 | Zálohová FA - STP APV WINKONS, WINIBEU, WINMATRI od 4/2020 do 3/2021 | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/24/2023 | 15.8.2023 | Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného... | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | 00164348 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/54/2024 | 6.8.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_005 o vzájomnej spolupráci pri implementácii... | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | 00164348 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DAR/06/2022 | 17.12.2022 | Darovacia zmluva tablet Samsung Galaxy Tab A10.1, 2 ks | Štatistický úrad Slovenskej republiky | 00166197 | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015004 | 4.2.2015 | Vývoz žumpy 16.1.2015 - 2x | COOP JEDNOTA Trenčín s.d. | 00168912 | 48,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015501 | 5.3.2015 | Vývoz žumpy - 19.2.2015 | COOP JEDNOTA Trenčín s.d. | 00168912 | 24,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015032 | 31.8.2015 | Vývoz fekálií | COOP JEDNOTA Trenčín s.d. | 00168912 | 48,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2016027 | 7.7.2016 | Vývoz fekálií | Coop Jednota Trenčín, s.d. | 00168912 | 24,00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 24/2021 | 9.9.2021 | Kúpa pozemkov: • parcela registra „E“ č. 3763/2 ( zastavaná plocha a nádvorie ) o výmere... | COOP Jednota, spotrebné družstvo | 00168912 | 2 244,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2111104806 | 25.2.2011 | Licencia na hudobné diela na rok 2011 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 20,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2121103540 | 2.2.2012 | Licencia na verejné použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 20,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2131103403 | 18.2.2013 | Autorské práva na použitie hudob.diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 20,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2141104010 | 17.2.2014 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na obdobie od 1.1.2014 do... | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |